应城市人民政府-自然资源和规划局

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应城市自然资源和规划局 2022年部门预算公开

发布日期:2021-12-21 浏览次数:73 字体:[ ]

应城市自然资源和规划局

2022年部门预算公开

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第一部分:主要职能及机构设置情况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、预算收支总体情况说明

二、预算收支增减情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、“三公经费”预算情况说明

五、关于政府性基金收支情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于预算绩效情况的说明

九、扶贫资金情况说明

十、禁捕资金情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、公共预算支出

六、基本支出

七、三公经费支出预算

八、政府性基金预算支出表

、项目支出表

第五部分  部门预算批复

 

 

第一部分:主要职能及机构设置情况

一、部门主要职能

应城市自然资源和规划局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署,落实市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是:

1、贯彻实施国家自然资源、林业等法律法规,拟订相关政策措施并组织实施。履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责自然资源调查监测评价。贯执行国家、省、孝感市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责自然资源统一确权登记工作。落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权箱调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度和报告制度。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准并组织实施。指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。拟订自然资源发展规划、开发利用标准并组织实施,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导和落实节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度的落实,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划,统筹衔接其他种类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田,城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。落实国土空间用途管制制度,拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并指导实施。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复以及林地、湿地治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的措施,提出重大备选项目

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟定并实施耕地保护政策措施,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查。管理市级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责地质灾害预防和治理。按照综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。

11、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、负责林业资源管理工作。组织指导公益林和商品林的培育。指导开展全民义务植树、城乡绿化、林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。组织实施林业重点生态保护修复工程。负责森林、湿地、草场、沙化土地、石漠化,以及陆生野生动物植物和各类自然保护地资源的监督和管理。负责林业生物种质资源、植物新品种保护。编制并监督执行森林采伐限额,开展天然林保护、退耕还林还草工作。拟订市级重点保护的陆生野生动物植物名录和自然保护地的规划。指导国有林场建设和林业产业发展及改革工作。

13、负责空间规划管理工作。参与编制经济社会发展与城市建设中长期规划和年度计划。负责编制市域范围内的主体功能区规划、城镇体系规划、自然保护区规划、风景名胜区规划、历史文化区和历史文化建筑、文物古迹的规划管理。负责编制城市总体规划、土地利用总体规划、分区规划、控制性详细规划、重要地段修建性详细规划、重大建设项目修建性详细规划、城市设计及市政府其他指令性规划。负责编制中心城区范围内的镇(办事处)及村庄规划。协调有关部门编制相关专项规划。参与重大建设项目的前期研宽工作

14、负责指导和审核涉及国土空间开发利用的基础设施、公共服务设施等建设项目和生态保护等市级专项规划工作。负责城市规划建设用地范围内建设项目“一书两证一核实”的管理。对建设项目实行批后管理,依法组织放线、验线及竣工验收管理。负责发放村镇建设规划许可证。

15、负责测绘地理信息管摆工作。负责基础测绘和测绘行业管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理。

16、负责自然资源和规划领域科技发展和对外合作交流。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施自然资源领域重大科技工程及创新能力建设,推进信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源和规划领域对外合作与交流。

17、负责自然资源和规划、林业督察和行政执法工作。

18、完成市委、市政府交办的其他任务。

19、职能转变。市自然资源和规划局要落实中央和省有关统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,强化制度设计,发挥国土空同规划的管控作用、推进规划选址和用地预审审批事项整合,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,健立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理、创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规划、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。强化自然资源督察。

 

二、机构设置情况

应城市自然资源局和规划局是市政府工作部门,为正科级,加挂市林业局的牌子。核定行政编制24名,内设11个股室。分别为办公室、行政审批股、空间规划与建设管理股、耕地保护与用途管制股、所有者权益与开发利用股、确权登记股、生态修复股、林业管理股、矿业与地质环境管理股、行政执法监督股、财务资金运用股。下设二级单位有地质矿产局、土地执法监察局、土地储备交易中心、土地整理中心、不动产登记中心、土地开发利用勘测规划队、征地事务服务中心(国土资源信息中心)、村镇规划管理局、规划执法监察局、规划建设报建中心、市国有林场总场、森林病虫害防治检疫站、林业技术推广中心、林木种苗管理站、北垸中心苗圃(企业)、林工商(企业)。派驻基层国土资源管理所16个,基层林业站7个。

 

 

第二部分:2022年部门预算收支情况说明

一、预算收支总体情况说明

按照预算管理规定,我局2022年部门预算的编制实行综合预算制度,即单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。纳入我局2022年预算的单位有市自然资源和规划局机关、16个基层国土资源管理所和7个基层林业站。

2022年预算总收入7996.8269万元。其中:财政拨款收入7704.8269万元,上级补助收入292万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元。

财政拨款收入7704.8269万元中一般公共预算拨款5091.8269万元,政府性基金预算拨款2613万元。

2022年预算总支出7996.8268万元,其中:基本支出3073.0269万元,项目支出4923.801万元,其他支出0万元。基本支出中工资福利支出2731.3209万元,商品服务支出305.8万元,对个人和家庭补助支出23.7792万元,其他资本性支出12.1268万元。

二、预算收支增减情况说明

2022年我局预算收入7996.8268万元,预算支出7996.8268万元。与2021年预算收支4870.554万元相比增加3126.2728万元,增加64.19%主要原因是2022年的项目支出列入部门预算的范围进行了调整,2022年部门的市级项目共9个,总计 2854.8万元列入部门预算。

2022年基本支出3073.0269万元,比2021年基本支出3979.795万元减少906.7681万元,减少22.78%。主要原因是人员经费中的奖励性补贴因政策变化而未纳入预算。

2022年项目支出3614.3805万元,2021年项目支出890.2604万元增加2724.1201万元,增加306%主要原因是2022年的项目支出列入部门预算的范围进行了调整,2022年部门的市级项目共9个,总计 2854.8万元列入了部门预算。

 

三、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排317.9268万元,比2021年机关运行经费316.4759万元增加1.4509万元,增加0.82%,主要是机关运行经费预算口径调整。

机关运行经费用于办公费、印刷费、办公用水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、福利费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国(境)费用及办公设备购置费和其它商品和服务支出(明细见附表6)。

 

四、 “三公经费”预算情况说明

2022“三公”经费预算60.286万元,其中:公务接待费5.286万元公务用车运行维护费55万元因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费 0元

2022年公务接待费预算5.286万元,比2021公务接待费减少0.905万元,减少17%,主要原因是在职转退休,人员减少。2022公车运行维护费预算55万元,比2021年公车运行维护费42.5万元增加12.5万元,增加了22.73%,主要原因是增加5两公车运行维护费

五、关于政府性基金收支情况说明

2022年政府性基金预算拨款2613万元,预算支出2613万元。按功能科目分类,其中林业支出990万元,国土海洋气象等支出1623万元。2022年政府性基金预算1623万元,比2021年政府性基金预算0万元增加1623万元,主要原因是预算口径调整。

六、政府采购安排情况说明

2022年预算政府采购经费3117.2398万元,其中货物17万元,工程2030.5053万元,服务1069.7345万元。与2021年政府采购预算数相比增加了2599.2798万元,增加了501.83%。其中主要增加了工程类的政府采购预算2030.5053万元服务类的政府采购预算563.0465万元。增加的主要原因是2022年项目支出列入部门预算的范围进行了调整,2022年部门的市级项目共7个,总计 2854.8万元列入了部门预算,市级项目中工程类的政府采购预算2030.5053万元,服务类的政府采购预算563.0465万元。

七、关于国有资产占用情况说明

2022年年初,我局整体占用国有资产2091.8923万元,其中房屋及构筑物1225.1731万元,通用设备547.1077万元(含50万元以上的通用设备190.7324万元),专用设备15.4017万元,家具用具装具121.8542万元,图书0.5101万元,车辆171.8454万元,无形资产10.0001万元。

单位整体占用国有资产与2021年年初相比增加226.6777万元,其中房屋及构筑物增加50万元,增加4.25%,主要原因是机构改革,原林业局办公用房合并到本单位。通用设备增加123.3032万元(50万元以上通用设备价值与上年相比没有变化),增加29.09%。专用设备增加7.8653万元,增加104.36%。家具用具增加17.3980万元,增加16.66%。车辆增加28.1112万元,增加19.56%。以上资产增加的主要原因是因机构改革原林业局、原规划局资产合并到本单位。图书与上年相比没有变化,无形资产价值与上年相比没有变化。

八、关于预算绩效情况的说明

我局2022年预算项目有19个,项目预算资金总计4293.801万元。其中部门预算项目6个,预算资金总计759.5805万元;市级项目7个,预算资金总计 2854.8万元。2021年项目预算575.2106万元,2022年项目预算比2021年增加3039.1699万元,增加528.36%。主要是2022年部门的市级项目列入了2022年项目预算。

项目具体内容如下表所示:

 

 

项目名称

资金(万元)

文件依据、测算口径、实施年限等

合计

3614.3805


1. 征地报批、土地利用、基本农田保护经费

195.8250

部门预算项目,其中::1、征地报批专项工作经费30万元; 2、土地供应计划工作井费9.9万元;3、基本农田保护项目经费77.175万元; 4、编制《土地征收成片开发方案》工作经费19.25万元; 5、永久基本农田核实整改补足经费19.625万元; 6、应城市工业企业集约高效用地评价工作经费39.875万元。

2.确权工作服务费

313.1330

部门预算项目,其中:1、国土利用数据库变更技术服务费32.9698万元;2、第三次国土调查3.52万元;3、基础地理测绘“十四五”规划编制6.1万元;4、农房补充调查与登簿115.5732万元;5、河湖库、七河一湖及97座小二型水库确权96.97万元;6、集体土地所有权更新汇交40万元;7、国有灌区、泵站、涵闸确权18万元。

3.法律咨询及法律代理费

30.0000

部门预算项目,根据2021年常年律师代理服务费和律师代理服务费测算(含不动产法律咨询及行政诉讼费)。

4.矿产资源保护监督专项经费

13.2550

部门预算项目,矿产资源保护监督专项经费用于用于矿山开发过程中的保护与监督管理。发挥专家优势,严格审查矿山矿产资源储量报告和矿产资源开发利用及生态复绿方案,对专家评审通过的报告进行备案,对方案予以上网公示;发挥专业地勘队伍的技术优势,开展矿山实地核查和矿山安全生产检查,有效监督矿山企业合理开发利用与保护矿产资源。每年需要支付8万第三方核实费用,16家矿产的审批权限下放到应城,每年有3-4家需要换证。

5.森林管护工作经费

179.8675

部门预算项目,其中:1、新品种选育,试验示范11万元;2、森林管护经费(森林管护、病虫害防治、森林防火及林业行政案件执法)130万元(已拨50万元);3、森林督查、林地一张图、三项监测11.3675万元;4、林草综合生态评价27.5万元。

6.老观湖湿地公园日常管护

27.5000

部门预算项目,为了维护园区正常运行需日常保洁、园林绿化管护、日常巡护、湿地科普馆日常维护、视频监控网络后期维护、园区管网及电力设施维护、园区水电估计费用、园区日常垃圾清运等

7.347国道应城绕城段路长制工程

549.8000

市级项目,依据市发展和改革局《关于下达2021年应城市政府投资项目指导性计划的通知》和《关于347国道应城绕城段路长制工程项目建议书批复》,一是在347国道沿线四处(包含)两处驿站)节点景观设计;二是道路两侧排水沟以外5米范围绿化带,该项目为政府性投资项目。项目预算为3253.8万元,2021年已拨付1085.442万元(2021年一般债券),2022年1月拨付300万元(2021年一般债券114.558万元,2022年一般债券185.442万元)。22年元月已拨300万元

8.国土空间规划“一张图”项目经费

108.4765

市级项目,2021年已拨126.29万元,2022年需支付尾款。

9.老观湖湿地公园一期建设项目

1089.0000

市级项目,老观湖湿地公园一期建设项目总投资3107.22万元,新增公园入口绿化152万元,2020-2021年已拨1700万元,2022年1月已拨300万元,还剩1259.22万元需要支付。2022年资金可以从中省资金(鄂财建发[2022]5号180万元)和2022年专项债券中按排。

10.地质灾害防治及勘探调查经费

276.6500

市级项目,其中:1、地质灾害群测群防能力建设工作及四位一体网络化管理项目22万元;2、膏盐矿环境地质调查工作经费126.06万元; 3、长江井田新区勘探项目经费128.59万元。

11.森林生态及林长制项目经费

261.2482

市级项目,其中:1、林长制工程35.9502万元;2、森林生态效益补偿28万元(已拨27万元);3、森林抚育补助29.062万元;4、宜东线绿化景观带土地租金27.236万元。5、应城市外来入侵物种普查10万元(已拨10万元);6、八汤线绿化景观带管护经费10万元(已拨10万元);7、创建森林城市(含全域绿化)121万元(已拨121万元)

12.耕地资源调查及增减挂钩项目经费

177.9200

市级项目,其中:1、应城市第三次国土调查耕地资源质量分类工作25.82万元;2、应城市城乡建设用地增减挂钩数据库建设、反馈举证与数据修正、核查备案工作33.5万元;3、2021年应城市耕地后备资源调查评价工作38.6万元;4、应城市耕地资源质量分类年度更新与监测工作80万元。

13.林地复垦、旱改水项目经费

391.7053

市级项目,其中:1、2019年度天鹅镇、陈河镇林地复垦项目资金70万元; 2、2021年度三合镇伍家山等3个提质改造(旱改水)项目321.7053万元。

九、扶贫资金情况说明

2022年预算中没有扶贫项目2022扶贫资金预算为02021年预算中没有扶贫项目,2021年扶贫资金预算为0

十、禁捕资金情况说明

2022年预算中没有禁捕项目,2022年禁捕资金预算为0。2021年预算中没有禁捕项目,2021年禁捕资金预算为0

第三部分:名词解释

 

1、财政拨款收入:地方财政当年拨付的资金。包括一般公共财政拨款收入和政府性基金财政拨款收入。

2、上级专项转移支付:指上级政府(在我国一般指中央、省、市级政府)为实现特定的宏观政策目标,以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

3、基本支出:指为保障机构运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出,包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、一般设备购置、公务用车运行维护费等费用。

 

 

 

第四部分:应城市自然资源和规划局2022年部门预算表(见附表)

1、2022年收支预算总表

2、2022年收入预算总表

3、2022年预算支出总表

4、2022年财政拨款收支预算总表

5、2022年一般公共预算支出表

6、2022年一般公共预算基本支出表

7、2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

8、2022年政府性基金预算支出表

9、2022年项目支出表

第五部分  2022年部门预算批复文件

 

 关于批复2022年部门预算的通知(应财字[2021]22号)(1)_01.png

 

 

应城市自然资源和规划局2022年部门预算汇总公开表.xls