应城市人民政府-交通运输局

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应城市交通运输局2025年部门预算汇总信息公开

发布日期:2025-01-21 浏览次数:4 字体:[ ]

应城市交通运输局2025年部门预算汇总信息公开

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第一部分:主要职能及概况

    一、主要职能

二、部门预算单位构成及人员情况

第二部分: 2025年部门预算收支情况总体说明

    一、预算收支情况说明

二、机关经费预算安排情况说明

三、“三公”经费情况说明

四、2025年预算增减情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效项目管理情况说明

八、政府性基金预算收支情况

九、乡村振兴资金情况说明

十、禁捕资金情况说明

第三部分:2025部门预算表(附表)

    1、2025年收支预算总表

2、2025年收入预算总表

3、2025年预算支出总表

4、2025年财政拨款收支预算总表

5、2025年一般公共预算支出表

6、2025年一般预算基本支出表

7、2025年三公经费支出预算表

8、2025年政府性基金预算支出表

第四部分:名词解释

第五部分:2025年预算批复文件

 

第一部分  交通运输局主要职能及概况

 

一、主要职能

(一)贯彻执行上级有关交通的方针、政策和法规,组织制定全市公路、水路交通行业发展战略和中、长期规划,并组织实施;制订交通基本建设、运输生产等计划,制定适合本市实际的交通管理办法,并监督实施。

(二)负责全市道路和水路旅客运输、货物运输、装卸搬运、车船维修、机动车驾驶学校和驾驶员培训等行业管理;调控重点物资运输和防汛、春运等紧急客货运输;维护公路、水路行业平等竞争秩序,引导交通运输行业优化结构、协调发展;负责交通行业统计、信息引导和交通战备的有关工作。

(三)负责全市交通建设重点项目、技术改造项目的可行性研究、论证和申报工作,负责全市公路和水路交通基础设施的建设、养护和管理;负责交通建设工程的造价定额、质量管理。

(四)负责全市交通规费的征稽和上解的组织检查、督促工作;负责全市交通建设资金的筹集、使用、管理与监督;指导交通行业体制改革。

(五)负责全市港口、航道、水上交通安全监督、船舶检验;负责交通运输系统安全工作的检查、督促和指导。

(六)研究拟定有关交通的地方性规章;组织全市交通行政执法检查、行政复议、诉讼和公路路政管理工作。

(七)负责公路、水路、车船的技术标准管理和监督;组织实施和管理交通运输行业科技开发、项目攻关;组织利用外资、技术和涉外交通经济合作与交流。

(八)指导全市交通运输行业教育培训和队伍建设工作;负责局机关和直属单位人事、劳动工资工作。

(九)承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成及人员情况

纳入我局2025年部门预算的单位有7个,其中:行政单位1个,公益一类事业单位6个(见下表)。纳入我局2025年部门预算的实有人数304人,其中:行政在职人17人、公益一类事业单位在职人数287人。物流发展局公路局、道路运输管理所、航港管理所、交通综合执法大队为全额拨款事业单位;五个交通管理管站,其中物流发展局、综合执法大队属全额财政拨款单位,其他为自收自支单位。截止2024年底,市交通运输系统实有在职人数304人,其中:机关财政供养人员17个,全额事业拨款单位6个,自收自支事业单位人数193人。   


部门预算单位构成


行政单位1个

  1

应城市交通运输局


 公益一类事业单位6个

  2

应城市公路局

  3

应城市物流发展局

  4

应城市道路运输管理所

  5

应城市港航管理所

  6

应城市交通综合执法大队

  7

应城市交通管理站

 

第二部分 交通运输系统2025年部门预算收支总体情况说明

 

一、预算收支情况

2025年部门预算收入3710.256795万元。其中:一般公共预算经费拨款收入3710.256795万元,占预算收入的100%;经费拨款(补助)3609.186795万元,占预算收入的97.276%,非税收入101.07万元,占预算收入的2.724%。

2025年部门预算支出3710.256795万元。基本经费拨款支出2705.466795万元,项目拨款支出1004.79万元,

二、预算收入、支出安排情况

1、交通运输系统基本经费预算收入情况

基本经费拨款收入2705.466795万元。其中:工资福利支出2259.935598万元;商品服务支出427.183197万元;对家庭和个人补助支出18.348万元。

2、交通运输系统基本经费预算支出情况

①工资福利支出:2259.935598万元其中:人员工资、两项奖金及绩效共计1589.809731万元、养老保险及职业年金共计352.928051万元、医疗保险111.471084万元、公积金180.584533万元、其他社会保险24.107018万元

②商品和服务支出:427.183197万元,其中资本性支出9.7万元

③对个人和家庭补助支出:18.348万元;

基本支出预算经费拨款相比2024年基本经费预算拨款2519.051493万元,增加186.415302万元,增加了7.40%,增加要原因:一是2025底新招录3名公务员工资、社保、公用经费相应增加;二由于二级单位绩效的增加,相应在养老保险、医疗保险缴纳基数随之增加;三是交通系统各二级单位人员经费财政基本保底

3、项目预算收入安排情况

项目预算拨款收入1004.79万元。其中:交管站人员基本生活费218万元、公交车“两类人”免乘公交补贴120万元、二级事业单位单列绩效202.98万元、治超经费48万元、公路局行业经费260万元、公路局事业发展支出10.74万元、运管所道路发展经费68.35万元、物流园发展业务27.3万元、港航中心业务49.42万元。

4、交通建设项目预算支出安排情况

项目预算拨款收入1004.79万元。其中:交管站人员基本生活费218万元、公交车“两类人”免乘公交补贴120万元、二级事业单位单列绩效202.98万元、治超经费48万元、公路局行业经费260万元、公路局事业发展支出10.74万元、运管所道路发展经费68.35万元、物流园发展业务27.3万元、港航中心业务49.42万元。

项目支出拨款主要根据项目实施完工进度,按照流程拨款。本年度预算安排资金为历年延续性项目

三、“三公”经费情况说明

1、2025“三公”经费预算支出数76.498万元,其中:公务用车运行维护费73万元、公务接待3.498万元、无因公出国(境)。

2、“三公经费”预算增减情况说明

2025年我局“三公经费”预算数76.498万元,2024“三公经费”预算数76.5469万元,2025“三公经费”预算数相比2024“三公经费”预算数减少0.0489万元,减少0.06388%。2025年车辆运行费与上年度无变化;接待费减少0.0489万元。减少原因,一是根据政策,厉行节约;二是2024年底有5名职工退休,接待费预算数相应减少

四、2025年部门预算增减整体情况说明

2025年预算相比20243468.461493万元,增加241.795302万元,增加6.9712552%,增加主要原因:一是2025底新招录3名公务员工资、社保、公用经费相应增加;二由于二级单位绩效的增加,相应在养老保险、医疗保险缴纳基数随之增加;三是交通系统各二级单位人员经费财政基本保底

五、政府采购情况

交通系统2025年,政府采购预算398.56元。2024年政府采购预算数137.98万元,相比上年度260.58万元,增加188.85%。增加原因,本年度新增多个交通建设项目

六、国有资产占用情况

截止202412月31日,资产合计339808.951688万元,其中固定资产原因值270.788415万元,占总资产的0.0008%;流动资产750.072705万元,占总资产的0.0022%.2024年资产总计与2022年同期相比总资产增加592.131272万元,增加了0.00002%。增加的原因是,2024底垫缴交通系统职工历年来养老保险个人部分,2025年元月个人部分已全部收回

七、预算绩效项目管理情况

2025年部门预算1个,农村公路养护资金,属省级转移资金拨款项目。我局根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,掌握资金使用动态,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,并且根据省级财政、市财政通知要求,完整填报项目预算绩效目标申报表、项目绩效自评表、项目自评报告及部门整体预算绩效目标申报表,向财政局提供立项依据、测算明细、项目资金使用计划等资料,积极参与财政局组织的绩效目标考核。附项目预算绩效申报表。

部门整体项目支出申报表








单位:元

部门(单位)
名称

应城市交通运输局

填报人

李必庭

联系电话

0712-3223389

部门总体
资金情况

总体资金情况

当年金额

占比

近两年收支金额

2023年

2024年

收入构成

财政拨款

37102567.95

1 0 0%

115539500.00

34684614.93

财政专户管理资金





单位资金





合计

37102567.95

1 0 0%



支出构成

人员类项目支出

23003417.95

62.00%

19560437.09

22443070.05

运转类项目支出

4051250.00

10.92%

2795899.80

2747444.88

特定目标类项目支出

10047900.00

27.08%

93183100.00

9494100.00

合计

37102567.95

1 0 0%

115539436.89

34684614.93

部门职能概述

1、贯彻执行上级有关交通的方针、政策和法规,组织制定全市公路、水路交通行业发展战略和中、长期规划,并组织实施;制订交通基本建设、运输生产等计划,制定适合本市实际的交通管理办法,并监督实施。

2、负责全市道路和水路旅客运输、货物运输、装卸搬运、车船维修、机动加驾驶学校和驾驶员培训等行业管理;调控重点物资运输和防汛、春运等紧急客货运输;维护公路、水路行业平等竞争秩序引导交通运输行业优化结构、协调发展;负责交通行业统计、信息引导和交通战备的有关工作。

3、负责全市交通建设重点项目、技术改造项目的可行性研究、论证和申报工作,负责全市公路和水路交通基础设施的建设、养护和管理;负责交通建设工程的造价定额、质量管理。

4、负责全市交通建设资金的筹集、使用、管理与监督;指导交通行业体制改革。

5、负责全市港口、航道、水上交通安全监督、船舶检验、负责交通运输系统安全工作的检查、督促和指导。

6、研究拟定有关交通的地方性规章;组织全市交通行政执法检查、行政复议、诉讼和公路路政管理工作。

7、负责公路、水路、车船的技术标准管理和监督;组织实施和管理交通运输行业科技开发、项目攻关;组织利用外资、技术和涉外交通经济合作与交流。

8、指导全市交通运输行业教育培训和队伍 建设工作;负责局机关和直属单位人事、劳动工资工作

9、承办上级交办的其他事项。

年度工作任务

1聚焦高质量发展,加快构建综合交通网络.一是实施高速公路扩容工程,二是实施普通公路提质工程,三是实施港航水运复兴工程。

2聚焦高效益增长,持续激发运输产业动能。一是加快道路货运行业发展,二是推进综合运输枢纽建设,三是完善寄递物流服务体系。

3聚焦高标准监管,不断强化行业治理能力。一是深化行业改革,二是强化污染防治,三是规范行政执法。

4聚焦高水平安全,积极打造平安交通体系。一是开展风险隐患动态清零,二是开展安全生产精准管控,三是开展科技治超提能增效。

5聚焦高效能行政,切实推进全面从严治党。一是强化忠诚核心、服务大局的政治能力,二是砥砺团结共事、真抓实干的强烈担当,三是锻造素质全面、业务精良的过硬队伍。

项目支出情况

项目名称

支出项目类别

项目总预算

项目本年度预算

项目主要支出方向和用途

老年人残疾人免费公交

保基本民生

1200000

1200000

老年人残疾人免费公交

管站省拨基数

保工资

2180000

2180000

交管站人员经费

联合治超

对行政事业单位补助

480000

480000

联合治超治理经费

事业单位单列绩效

事业单位单列核定绩效工资

2029800

2029800

3个二级事业单位人员单列绩效

物流局事业发展支出

对行政事业单位补助

273000

273000

单位基本支出经费

运管所事业发展支出

对行政事业单位补助

683500

683500

单位人员绩效工资

公路局事业发展支出

对行政事业单位补助

107400

107400

单位人员单列绩效

347公路养护经费

对民生事业的补助

2600000

2600000

347日常养护劳务等费用

乡镇渡口、船舶安全管理经费

对行政事业单位的补助

49500

49500

乡镇渡口、船舶安全管理经费

港航事业发展支出

对行政事业单位的补助

444700

444700

单位人员工资福利支出

整体绩效总目标

长期目标(截止 年)

年度目标

目标1:老年人残疾人免费公交

目标1:老年人残疾人免费公交

目标2:交管站省拨基数

目标2:交管站省拨基数

目标3:联合治超

目标3:联合治超

目标4:事业单位单列绩效

目标4:事业单位单列绩效

目标5:物流局事业发展支出

目标5:物流局事业发展支出

目标6:运管所事业发展支出

目标6:运管所事业发展支出

目标7:公路局事业发展支出

目标7:公路局事业发展支出

目标8:347公路养护经费

目标8:347公路养护经费

目标9:乡镇渡口、船舶安全管理经费

目标9:乡镇渡口、船舶安全管理经费

目标10:港航事业发展支出

目标10:港航事业发展支出

长期目标:
(截止年)

贯彻执行上级有关交通的方针、政策和法规,组织制定全市公路、水路交通行业发展战略和中、长期规划,并组织实施;制订交通基本建设、运输生产等计划,制定适合本市实际的交通管理办法,并监督实施。

长期绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

指标分类

运行成本

公用经费控制

公用经费控制率

4051250

预算批复


在职人员控制

在职人员控制率

194人

预算批复


项目支出成本控制

会议费控制率

88400

预算批复


“三公经费"变动率

618400

预算批复


......




管理效率

战略管理

中长期规划相符

相符中长期规划

年初计划


工作计划健全性

健全

年初计划


预算编制

预算编制科学性

编制科学

年初计划


预算编制合理性

预算编制合理

年初计划


立项规范性

立项规范

年初计划

预算调整率

按后期实际进行

年初计划


预算执行

预算执行率

100%

年初计划


结转结余率

100%

年初计划


政府采购执行率

100%

年初计划


非税收入预算完成率

年初计划


绩效管理

事前绩效评估完成率

100%

年初计划


绩效目标合理性

绩效目标合理

年初计划


绩效监控开展率

100%

年初计划


绩效评价覆盖率

100%

年初计划


评价结果应用率

100%

年初计划


资产管理

资产管理制度健全性

资产管理制度健全

局各项规章制度


资产管理规范性

资产管理规范

局各项规章制度


财务管理

财务管理制度健全性

财务管理制度健全

局各项规章制度


会计核算规范性

会计核算规范

局各项规章制度


年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据


运行成本

公用经费控制

公用经费控制率

4051250

预算批复


在职人员控制

在职人员控制率

194人

预算批复


项目支出成本控制

会议费控制率

88400

预算批复


“三公经费"变动率

618400

预算批复


......




管理效率

战略管理

中长期规划相符

相符中长期规划

年初计划


工作计划健全性

健全

年初计划


预算编制

预算编制科学性

编制科学

年初计划


预算编制合理性

预算编制合理

年初计划


立项规范性

立项规范

年初计划


预算调整率

按后期实际进行

年初计划


预算执行

预算执行率

100%

年初计划


结转结余率

100%

年初计划


政府采购执行率

100%

年初计划


非税收入预算完成率

年初计划


绩效管理

事前绩效评估完成率

100%

年初计划


绩效目标合理性

绩效目标合理

年初计划


绩效监控开展率

100%

年初计划


绩效评价覆盖率

100%

年初计划


评价结果应用率

100%

年初计划


资产管理

资产管理制度健全性

资产管理制度健全

局各项规章制度


资产管理规范性

资产管理规范

局各项规章制度


财务管理

财务管理制度健全性

财务管理制度健全

局各项规章制度


会计核算规范性

会计核算规范

局各项规章制度


 

八、政府性基金预算收支情况

本单位2025年政府性基金预算拨款0元,2024年政府基金预算拨款0元。

九、乡村振兴资金情况说明

本单位2025年乡村振兴资金预算拨款0元,本单位2024年年乡村振兴资金预算拨款0元。

十、禁捕资金情况说明

本单位2025年禁捕资金预算拨款0元,本单位2024年禁捕资金预算拨款0元。

 

第三部分 2025年部门预算明细报表

 

一、2025年部门预算报表(见附表)

1、2025年部门收支预算总表

2、2025年部门预算收入总表

3、2025年部门预算支出总表

4、2025年部门预算财政拨款收支预算总表

5、2025年部门一般公共预算支出表

6、2025年部门一般公共预算基本支出表

7、2025年部门一般公共预算“三公经费”支出预算表

8、2025年政府性基金预算支出表

 

第四部分  名词解释

 

根据政府收支分类科目和行政单位财务规则,对交通运输局2025年部门预算上相关名词解释如下:

1、财政拨款收入:指财政预算安排本年应拨付的资金。

2、交通运输支出:反映政府交通运输业方面的支出。我局交通运输支出主要为公路、水路行业运输等支出

3、社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。我局社会保障和就业支出主要是行政单位离退休、抚恤、退役安置等支出。

4、基本支出:是为保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)

5、项目支出:指工程建设及事业单位事业发展所发生的支出。

6、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境 )费反映单位工作人员公务出国(境 )的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出、公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位的按规定开支的各类公务接待出。

 

                           应城市交通运输局

             2025120

交通局汇总2025年部门预算公开(8张表).xls

关于批复应城市交通运输局2025年部门预算的通知.jpg