应城市交通运输局2024年部门预算信息公开
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目 录
第一部分:主要职能及概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成及人员情况
第二部分: 2024年部门预算收支情况总体说明
一、预算收支情况说明
二、机关经费预算安排情况说明
三、“三公”经费情况说明
四、2024年预算增减情况说明
五、政府采购情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效项目管理情况说明
八、政府性基金预算收支情况
九、乡村振兴资金情况说明
十、禁捕资金情况说明
第三部分:2024部门预算表(附表)
1、2024年收支预算总表
2、2024年收入预算总表
3、2024年预算支出总表
4、2024年财政拨款收支预算总表
5、2024年一般公共预算支出表
6、2024年一般预算基本支出表
7、2024年三公经费支出预算表
8、2024年政府性基金预算支出表
第四部分:名词解释
第五部分:2024年预算批复文件
第一部分 交通运输局主要职能及概况
一、主要职能
(一)贯彻执行上级有关交通的方针、政策和法规,组织制定全市公路、水路交通行业发展战略和中、长期规划,并组织实施;制订交通基本建设、运输生产等计划,制定适合本市实际的交通管理办法,并监督实施。
(二)负责全市道路和水路旅客运输、货物运输、装卸搬运、车船维修、机动车驾驶学校和驾驶员培训等行业管理;调控重点物资运输和防汛、春运等紧急客货运输;维护公路、水路行业平等竞争秩序,引导交通运输行业优化结构、协调发展;负责交通行业统计、信息引导和交通战备的有关工作。
(三)负责全市交通建设重点项目、技术改造项目的可行性研究、论证和申报工作,负责全市公路和水路交通基础设施的建设、养护和管理;负责交通建设工程的造价定额、质量管理。
(四)负责全市交通规费的征稽和上解的组织检查、督促工作;负责全市交通建设资金的筹集、使用、管理与监督;指导交通行业体制改革。
(五)负责全市港口、航道、水上交通安全监督、船舶检验;负责交通运输系统安全工作的检查、督促和指导。
(六)研究拟定有关交通的地方性规章;组织全市交通行政执法检查、行政复议、诉讼和公路路政管理工作。
(七)负责公路、水路、车船的技术标准管理和监督;组织实施和管理交通运输行业科技开发、项目攻关;组织利用外资、技术和涉外交通经济合作与交流。
(八)指导全市交通运输行业教育培训和队伍建设工作;负责局机关和直属单位人事、劳动工资工作。
(九)承办上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成及人员情况
纳入我局2024年部门预算的单位有7个,其中:行政单位1个,公益一类事业单位6个(见下表)。纳入我局2024年部门预算的实有人数306人,其中:行政在职人数17人、公益一类事业单位在职人数289人。物流发展局、公路局、道路运输管理所、航港管理所、交通综合执法大队为全额拨款事业单位;五个交通管理管站,其中物流发展局、综合执法大队属全额财政拨款单位,其他为自收自支单位。截止2023年底,市交通运输系统实有在职人数306人,其中:机关财政供养人员17个,全额事业拨款单位96个,自收自支事业单位人数193人。
部门预算单位构成 | |
行政单位1个 | |
1 | 应城市交通运输局 |
公益一类事业单位6个 | |
2 | 应城市公路局 |
3 | 应城市物流发展局 |
4 | 应城市道路运输管理所 |
5 | 应城市港航管理所 |
6 | 应城市交通综合执法大队 |
7 | 应城市交通管理站 |
第二部分 交通运输局2024年部门预算收支总体情况说明
一、预算收支情况
2024年部门预算收入664.43935万元。其中:一般公共预算经费拨款收入266.439735万元,占预算收入的40.1%;项目拨款398万元,占预算收入的59.9%。
2024年部门预算支出664.43935万元。经费拨款支出266.439735万元,项目拨款支出398万元,
二、预算收入、支出安排情况
1、交通运输局机关基本经费预算收入情况
基本经费拨款收入266.439735万元。其中:工资福利支出233.908843万元;商品服务支出31.306892万元;对家庭和个人补助支出1.224万元。
2、交通运输局机关基本经费预算支出情况
①工资福利支出:233.908843万元(其中:人员工资、两项奖金及绩效131.243908万元、养老保险18.851979万元、医疗保险9.455595万元、公积金15.113648万元。
②商品和服务支出:31.306892万元;
③对个人和家庭补助支出:1.224万元;
局机关基本支出预算经费拨款相比2023年基本经费预算拨款增加了67.714389万元,增加了33.1%,增加主要原因:一是2023底新招录3名公务员,工资、社保、公用经费相应增加;二由于工资的增加,相应在养老保险、医疗保险缴纳基数随之增加。
3、项目预算收入安排情况
项目预算拨款收入398万元。其中:交管站人员基本生活费218万元;公交车“两类人”免乘公交补贴120万元;治超经费60万元。
4、交通建设项目预算支出安排情况
项目预算拨款支出398万元。主要用于110人交管站人员低保生活费218万元;公交车“两类人”免乘公交补贴120万元;全年治超经费60万元。
项目支出拨款主要根据项目实施完工进度,按照流程拨款。本年度预算安排资金为历年延续性项目。
三、“三公”经费情况说明
1、2024年“三公”经费预算支出数3.3468万元,其中:公务用车运行维护费3万元、公务接待0.3468万元、无因公出国(境)。
2、“三公经费”预算增减情况说明
2024年我局“三公经费”预算数3.3468万元,2023年“三公经费”预算数3.3289万元,2024年“三公经费”预算数相比2023年“三公经费”预算数增加0.0179万元,增加0.0054%。2024年车辆运行费减少0万元,接待费增加0.0179万元。增加原因,新增公务。
四、2024年部门预算增减整体情况说明
2024年预算相比2023年9212.9310万元减少8548.491265万元,减少92.79%,减少的主要原因是,本年度预算没有安排交通建设项目预算资金。
2024年相比2023年经费拨款减少825.491265万元,减少了64.9%,减少主要原因:一是2023底新招录3名公务员,工资、社保、公用经费相应增加;二由于工资的增加,相应在养老保险、医疗保险缴纳基数随之增加。
五、政府采购情况
我局2024年,政府采购预算数156.34万元。2023年政府采购预算数54.4464万元,相比上年度101.8936万元,187.1%。增加原因,本年度交通建设项目新增2个。
六、国有资产占用情况
截止2023年12月31日,资产合计339808.951688万元,其中固定资产原因值270.788415万元,占总资产的0.0008%;流动资产750.072705万元,占总资产的0.0022%.2023年资产总计与2022年同期相比总资产增加592.131272万元,增加了0.00002%。增加的原因是,2023底垫缴交通系统职工历年来养老保险个人部分,2024年元月个人部分已全部收回。
七、预算绩效项目管理情况
2024年部门预算1个,农村公路养护资金,属省级转移资金拨款项目。我局根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,掌握资金使用动态,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,并且根据省级财政、市财政通知要求,完整填报项目预算绩效目标申报表、项目绩效自评表、项目自评报告及部门整体预算绩效目标申报表,向财政局提供立项依据、测算明细、项目资金使用计划等资料,积极参与财政局组织的绩效目标考核。附项目预算绩效申报表。
2024年市直部门预算项目支出绩效目标申报表 | ||||||
填报单位(盖章)应城市交通运输局 | ||||||
项目名称 | 农村公路养护资金 | 主管部门 | 应城市交通运输局 | |||
项目属性 | 一次性项目 □ | |||||
新增项目□ 延续项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
经常性项目√ | ||||||
经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ | ||||||
项目负责人 | 李应红 | 项目联系人 | 李应红 | 联系电话 | 13476495135 | |
项目起止时间 | 2024年 1月 至 2024年 12月 | |||||
项目概况 | 保障农村公路处于良好状态,方便市民安全出行! | |||||
保证项目实施 | 根据《应城市财局关于2021年市直部门预算的通知》应城财字【2021】53号 | |||||
项目设立 | 解决的主要问题 | 保障全市县乡公路路基,路面稳固,使其能保障安全顺利出行! | ||||
项目如何支持部门战略发展 | 推进交通路网建设,保障交通系统工作顺利推进,按时完成市委政府交办的工作任务 | |||||
项目总预算 | 1463.3万元 | 项目当年预算 | 1463.3万元 | |||
项目资金来源(万元) | 资金来源项目 | 本年度申请资金 | 上年度预算 | 上年度实际 | ||
合 计 | 1463.3 | 1463.3 | 1463.3 | |||
财政拨款 | 1463.3 | 1463.3 | 1463.3 | |||
支出明细预算 | 支出明细项目 | 本年度申请资金 | 上年度实际支出 | 测算依据及说明 | ||
合 计 | 1463.3 | 1463.3 | 根据年初预算执行 | |||
1463.3万元 | 1463.3 | 1463.3 | 公路养护1885.41公里计438.99万元.破损72171平方米计974.3万元。四好公路一条50万元,合计1463.3万元 | |||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | |||
全市农村公路建养工里程2234.99公里 | 2024年1月 | 2024年12月 | ||||
年度目标 | 按时完成年初计划任务,促进了公交健康发展,保障社会稳定。 | |||||
年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1:公路养护 | 1885.41公里 | 计划标准 | ||
指标2:破损维修 | 72171平方 | 计划标准 | ||||
指标3:四好公路 | 1条 | 计划标准 | ||||
质量指标 | 指标1:公路养护合格率 | 100% | 计划标准 | |||
指标2:破损维修合格率 | 100% | 计划标准 | ||||
指标3:四好公路建设合格率 | 100% | 计划标准 | ||||
时效指标 | 指标1:公路养护合格率 | 及时完成 | 计划标准 | |||
指标2:破损维修合格率 | 及时完成 | 计划标准 | ||||
指标3:四好公路建设合格率 | 及时完成 | 计划标准 | ||||
成本指标 | 指标1:公路养护 | 438.99万元 | 计划标准 | |||
指标2:破损维修 | 974.3万元 | 计划标准 | ||||
指标3:四好公路 | 50万元 | 计划标准 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | 指标1:促进了农村公路健康发展,保障社会稳定。 | 提升 | ||||
生态效益指标 | 指标1: | |||||
可持续影响指标 | 指标1:促进了全市经济健康发展,保障社会稳定,提高市民幸福感! | 长期 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:社会满意度 | ≥95% | |||
主管部门审核意见 | 审核人签章 主管部门盖章 | |||||
八、政府性基金预算收支情况
本单位2024年政府性基金预算拨款0元,2023年政府基金预算拨款0元。
九、乡村振兴资金情况说明
本单位2024年乡村振兴资金预算拨款0元,本单位2023年年乡村振兴资金预算拨款0元。
十、禁捕资金情况说明
本单位2024年禁捕资金预算拨款0元,本单位2023年禁捕资金预算拨款0元。
第三部分 2024年部门预算明细报表
一、2024年部门预算报表(见附表)
1、2024年部门收支预算总表
2、2024年部门预算收入总表
3、2024年部门预算支出总表
4、2024年部门预算财政拨款收支预算总表
5、2024年部门一般公共预算支出表
6、2024年部门一般公共预算基本支出表
7、2024年部门一般公共预算“三公经费”支出预算表
8、2024年政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
根据政府收支分类科目和行政单位财务规则,对交通运输局2024年部门预算上相关名词解释如下:
1、财政拨款收入:指财政预算安排本年应拨付的资金。
2、交通运输支出:反映政府交通运输业方面的支出。我局交通运输支出主要为公路、水路行业运输等支出
3、社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。我局社会保障和就业支出主要是行政单位离退休、抚恤、退役安置等支出。
4、基本支出:是为保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)
5、项目支出:指工程建设及事业单位事业发展所发生的支出。
6、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境 )费反映单位工作人员公务出国(境 )的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出、公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位的按规定开支的各类公务接待出。
应城市交通运输局
2024年1月20日